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负数发票的账务处理?

153****0752
收到负数发票怎么做账
提问时间:2022-09-02 05:05:47
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回答 | 共1个
肖博文
肖博文
从业6年
国际商标注册
所在地区:南京市
咨询解答:475
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1,将红票与后面开的兰票的记账联放在一起入账,涉税账务(其他不计)借:应交税金-销项,贷:应交税金-销项,销项税一正一负,此业务不缴税; 2,退回的发票与抵扣联与红票留底联保存备查,但要注意,未升级的增票系统开红票要事先得到税务机关的审核批准,不然,可能会被处罚的。

2022-09-02 06:32:48
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郝景琦
郝景琦顾问
擅长:商标初审维权,商标变更
执业4年
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