1、 建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;
2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;
4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。
法务部和内审的工作有很多事重复的,都是为了公司合同的审核、审核修改合同更利于公司的利益,帮助公司解决合同经济纠纷。内部审计机构按照本单位主要负责人或者权力机构的要求,履行下列职责:
1)负责组织对认可规则和管理体系标准在公司的执行进行监督与处理;
2)负责组织对公司质量体系的运行进行监督与处理;
3)负责组织实施公司质量体系内部审核与管理评审;包括招投标还有内部控制制度都是内审分内的事。 4)对本单位及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位,下同)的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计; 5)对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计; 6)对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计; 7)对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计; 8)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审; 9)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计; 10)法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。希望对您有所帮助!
法务审计部的职责为:
1、负责组织对认可规则和管理体系标准在公司的执行进行监督与处理。
2、负责组织对公司质量体系的运行进行监督与处理。
3、负责组织实施公司质量体系内部审核与管理评审; 包括招投标还有内部控制制度都是内审分内的事。